edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Chabařovice.
Ele ktron'ıdıy podeps ano
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2014
<br>
<br> Biıance přijmú a výdajů za rok 2014
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
za rok 2014 bylo přebytkové se saldem ve výši 442 mil.Kč při současném Zapojení cizích zdrojů a
částečném zapojení prostředků minulých let <.>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mii.Kč
<.>.upravený _ rozdil
schvaleny skutecnost
druhøvêıřiđčni rozpočet ı°zp°Č°t k 31.12.skuteč'wst 72 <.>
2014 31.12.2014 - plnenı
2014 UR
<br> příjmy ceıkem 11991 12 959 13139 ' 180 101,39
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Šs'ałdo: přìjm y - výdaje
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> prostředky minulých let
<br> úvèr2014_ˇ_ 0 350 350 0
<br> úvèr2011-2014 0 93 93 É 0 ìš
<br> úvèføvý rámec 2012 - 2015 895 305 217 Š 08 j
<br> další předfinancování evropských
projektů 303 0 0 ž* x ıgę
Splátka jistiny úvèru 2010 - 2011 -140 -420 -420 100,00 ł
Splátka jistiny úvèru 2011 - 2014 -80 -80 -80 n 100,00
splátka jistiny úvěru 2014 0 -70 -70 è- 100,00 '
'É splátkajistiny úvěrového rámce g
4 2012-2015 -95 -108 -162 0.ˇ1:›.=:š„:1“f-z.-
<br> splátka návratné finarıční výpomoci -80 -80 -80 O 'při 'ii-LL* v
rizeni ıiKvidity - termínovaný vkıad O -200
<br>
<br> Bilance příjmů za rok 2014
<br> mneinvestiční transfery z veřejných rozpočtů
Idañové příjmy
<br> minvestiční tran siery Z veřejných rozpočtů
zflodvody pr'ı' Spèvkových organizaci
<br> npřljmy Z poskytování siužeb
<br> „škapitálové příjmy
<br> 'ostatni nedañové příjmy
<br>
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13139 mil.Kč tvořily hlavní přijmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 177 mil.Kč,tj.62,23 % Z celkového objemu skutečných příjmů,Z toho
<br> 1
<br> především transfery Z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši
7 043 mil.KČ.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle zákona č.243/2000
Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve znění pozdějších předpisů) jako zásadní část vlastních příjmů
byly naplněný v objemu 4 185 mil.Kč,tj.31,85 % Z celkového objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání s posledním upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 180 mil.KČ,tj.o 1,39 % <.>
<br> Bilance výdajů za rok 2014
<br>
<br>
<br>
<br> ıiıvzdélávání a Školské služby
<br> ı doprava
<br> s sociální věci
<br> dčinnost krajského úřadu
<br> a zdravotnictví
<br> i: tělovýchova a zájmová činnost
<br> s úzermi rozvoj a cestovni ruch
<br> I kultura a ochrana památek
<br> i.zemědělství,lesy,vody a životní prostředí
a krizové ñzení,požární ochrana a lZS
ačinnost zastupitelstva
<br> Celkové skutečné výdaje kraje za rok 2014 činily 12 697 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výší
11 500 mil.Kč,tj.90,57 % Z celkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 197 mil.Kč
činily 9,43 % celkových výdajů.V porovnání s posledním upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 219 mil.Kč,tj.o 8,76 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výši 615 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 94,93%.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
dočerpán o 604 mil.Kč,tj.čerpání na 66,44 % <.>
<br> Z grafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,66 % představovala oblast vzdělávání a školských
služeb.Tato oblast Zahrnuje především transfery Ze státního rozpočtu na přímé náklady
regionálního školství (6 783 mil.Kč) <.>
<br> Za ľk 2014 dleflëłu._ _ _.<.> v i'“
<br>
<br>
<br>
<br> ispèvek zřizeným přispèvkqvýaniaí.<.>.464 _ i „35.95
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> i dotace obcím včetně obecních škol !_ 4 533 35,70
ìopravfli obslužnosf 4.v _v _ 1 266
'_provozni výdaje __ _ 818 _ ______'
v investiční stavby,velká údržba a investiční nákup)I _ __ _ 807 __ _
; dotace podnikatelům _ _ _ 288 _ 2,27 H
dotace fyzickým osobám,neziskovým a podobným
<br> QIQHHÍ-r-acim _.<.> > 24.3- _ _._ 1.91 <.>
finanční majetek _ 125 __ _ˇQ_,98m
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
ıfile Reionáln raë fiosodľžoseveľozáa.3 - ~ '2
<br>
<br> Dle tabulky je Zřejmě,že nejvyšší podíl na výdajích představují příspěvky příspěvkovým
organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních Škol <.>
<br> 2
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2014
<br> i ' 12116
12000 1
<br>
<br>
11 500
<br>
<br> vmil.Kč _
11 465 11 281
<br> 10000 -pıridas-hèhèvydaie
<br> à tři da 6 - kapitálové výdaje
<br> '0710 `Í
<br> 2005 20:00 2007 2008 2009 2010 2011
<br> Disponibilni finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2014 v miı.Kč
1 finanční prostředky na bankovních účtech k 1.1.2014 1 227
2 sałdo roku 2014 442
3 cizí Zdroje včetně splátek -151
4 finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2014 1 518
5 finanční prostředky fondů Ústeckého kraje -613
6 prostředky převádëné k použití v roce 2015 (účelové,zasmluvněně) «152
7 Prostředky zapojené do schváleného rozpočtu 2015 -64
8 vratky prostředků do státního rozpočtu -1
9 Zůstatek“ kzrozdêleníí ' - - š-:;=.-._.‹_.; ' 688
<br> Finanční prostředky...
Načteno
Meta
Jednání zastupitelstva Veřejná zakázka EIA
Další dokumenty od Město Chabařovice | ||
---|---|---|
08. 01. 2025 | Veřejná výzva na obsazení pozice strážníka Městské policie Chabařovice | |
06. 01. 2025 | DSO Jezero Milada - rozpočet na rok 2025 | |
06. 01. 2025 | DSO Jezero Milada - střednědobý výhled rozpočtu na roky 2026-2027 | |
06. 01. 2025 | DSO Jezero Milada - rozpočtové opatření č. 1/2024 | |
19. 12. 2024 | Vydání 8. aktualizace zásad územního rozvoje Ústeckého kraje | |
...a další |