« Najít podobné dokumenty

Město Dubí - Více KÚ-ÚL -Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2014.

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Dubí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Závěrečný účet ÚL-2014.pdf

///
<br> Závěrečný účet Ústeckého kraje Za rok 2014
<br> Elektronicky podepsáno
<br>,_Í'fl
<br> Bilance příjmů a výdajů za rok 2014,mmsgflsgg
<br> Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá,že hospodaření Ústeckého kraje
Za rok 2014 bylo přebytkové se saldem ve výši 442 mil.Kč při současném zapojení cizích Zdrojů a
částečném Zapojení prostředků minulých let <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bilance příjmů a výdajů v mil.Kč
schválen' upravęný skutečnost mzfm
druhové třidêni rozpočety 'Ě'Šę'fgt k 31.12.Skutemm %
2014 ˇ ` 2014 _ 'mění
2014 UR
1:1.981 1:2 13.9* ˇ 1.80
Isaldo: příjmy- výdaje J -1 027 J -957 Í 442 ł 1 399 l x I
<br> prostředky minulých let 224 1 227 1 -1 226 Éìuìıíı
úvěr 2014 0 350 350 O iÍi-řìr,ı'flıřı
úvěr 2011 - 2014 0 93 93 0 'šfÍfl'iJL-Hlż
úvěrový rámec 2012 - 2015 895 305 217 -88 'i.'i *ÉŤL
další předfinancovánı' evropských
projektů 303 O 0 :r x
splátka jistiny úvěru 2010 - 2011 -140 -420 -420 100,00
splátka jistiny úvěru 2011 - 2014 -80 -80 -80 €› 100,00
splátka jistiny úvěru 2014 0 -70 -70 U 100,00
Splátka jistiny úvěrového rámce
2012 - 2015 -95 -168 -162 6 2513,43
splátka návratné finanční výpomoci -80 -80 -80 0 'i 00,!.110
řízení likvidity - termínovaný vklad i 0 -200 0 200 0,09
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Bilance příjmů za rok 2014
II 186 i* 124
<br> I f I 108
III 359
<br>
<br> 'MH'
<br> mminvest'šăni transfery Z veřejných rozpočtů
<.> daňové
<br> reinvestični transfery Z veřejných rozpočtů
flàodvody pñspěvkových organizací
<br> ıpř'ijmy Z poskytování Sšlużekr
<br> fa kapitálevé příjmy
<br>.ostatní nedařrevé příjmy
<br>
<br> Ze skutečně realizovaných příjmů ve výši 13139 mil.Kč tvořily hlavní přijmovou část účelově
vázané transfery v objemu 8 177 mil.Kč,tj.62,23 % Z celkového objemu Skutečných příjmů,Z toho
<br> 1
<br> především transfery Z Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy ČR v celkové výši
7 043 mil.Kč.Daňové příjmy (podíl Usteckého kraje na sdílených daních dle Zákona č.243/2000
Sb <.>,o rozpočtovém určení daní,ve Znění pozdějších předpisů) jako Zásadní část vlastních příjmů
byly naplněný v objemu 4 185 mil.Kč,tj.31,85 % z celkového Objemu skutečných příjmů <.>
<br> V porovnání S poslednim upraveným rozpočtem byly příjmy přeplněny o 180 mil.Kč,tj.o 1,39 % <.>
<br> Bilance výdajů za rok 2014
<br> ovzdělávění a Školské Služby
<br> ıı doprava
<br> e sociální věci
<br> ıı činnoä krajského úřadu
Zdravotnictví
<br> etělovýchova a záirmvě čínneä
<br>.e území rozvoj a eeeovni ruch
<br> ı kultura a ochrana panfıe'štek
<br> r: Zemědělství,lesy,vody a životní pro Středi
el krizové ñzeni,pežárni ochrane e EZS
a činnost zastu piteístve
<br>
<br> Celkové Skutečné výdaje kraje za rok 2014 činily 12 697 mil.Kč,z toho běžné výdaje byly ve výši
11 500 mil.Kč,tj.90,57 % Zcelkového objemu výdajů a kapitálové výdaje ve výši 1 197 mil.Kč
činily 9,43 % celkových výdajů.V porovnání S poslednim upraveným rozpočtem nebyly výdaje
dočerpány ve výši 1 219 mil.Kč,tj.o 8,76 %.Ztoho u běžných výdajů bylo dosaženo úspory
ve výší 615 mil.Kč,což odpovídá čerpání na 94,93%.Rozpočet kapitálových výdajů nebyl
dočerpán o 604 mil.Kč,tj.čerpání na 66,44 % <.>
<br> Zgrafu vyplývá,že největší podíl výdajů 57,66 % představovala Oblast vzdělávání a školských
Služeb.Tato oblast Zahrnuje především transfery ze státního rozpočtu na přímé náklady
regionálního školství (6 783 mil.Kč) <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Výdaje za rok 2014 dle věcné struktu v mil.Kč
příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím __ __ 4 564 35,95
dotace Obcim včetněobecnich škol _ 4 533 _ 35,70
dopravní obslužnost _ 1 _266 _ 9,97____
provozní výdaje _ __ __ __ 818 6,44
investiční stavby,velká údržba_a__i_r]ye_§t_i_ční nákupy 807 6,36
_dotace podnikatelům _ 288 2,27
dotace fyzickým Osobám,neziskovým a podobným
<br> organizacím __ _ 243 1,91
finanční majetek 125 0,98
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Vdotace Reiionální radě reiionusoudržnosti Severozáiad 'i 53 A“ 0,42
<br> Dle tabulky je Zřejmě,že nejvyšší podíl na výdajích představuji příspěvky příspěvkovým
organizacím Usteckého kraje (na provoz i investiční dotace) a dotace obcím včetně obecních škol <.>
<br> 2
<br> Struktura skutečných výdajů v letech 2005 - 2014
<br>
<br>
<br>
<br>.12118
12 000 l Ž
v mil.Kč,11 50°
11 281
š l I
10900 _ *ıñdaS-hsžnèvýúaje
I ü třída 6 - kapitálové výdaje
s 380 9 320 1 f “
5 a 710 l j ž
8 0m l Z ' í
<.> w I ž
í l
' l
l
l _ 1 197
l š ; ž i ı; nıq
ł Ž Ĺ.Í
|2005 2008 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Disponíbílní finanční prostředky na bankovních účtech k 31.12.2014 v mil.Kč
L 1 ' _ _ jˇ _
2 saldo roku 2014 442
<br>
<br>
<br>
3 Í crzr zdroje včenë Spıárek -151
<br>
<br> finanční prstřey fondů Ústekého krje Ť -613
prostředky převáděné k použití v roce 2015 (účelové,Zasmluvněné) -152
Prostředky Zapojené do schváleného rozpočtu 2015 l -64
<br>
<br>
<br> vratky prostředků do Státního rozpočtu -1
<br>
<br> Finanční prostředky k ...

Načteno

edesky.cz/d/157414

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Dubí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz