« Najít podobné dokumenty

Obec Hřensko - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hřensko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

Elektronicky podepsat)
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 -
<br> 30.11_201817:20235
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR,v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působností pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungováni kraje a XXX zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Pří sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto:
<br> Výdaje celkem,z toho:
<br> _ BĚŽPÉ ideale _________________________________ 3311224._ _ _ Kapitálové výdaje 1 448 Saldo: příjmy - výdaje -442
<br> _ PLOětÍQdBY [nin_ulý_ci_1 Le_t _____________________________ 25,0._ _ _ _ ÚEŠJQWJÉWĚQ 203.6: 29231 __________________________ 411- _ _ _ - ěeiětše HSEÍU! „Úkěfll arm-„2914 _______________________ — 13:7._ _ _ _SEIÉtŠĚ ÍÍSÍÍD! _ÚĚěIQVĚDQ [áFlCĚŽPJfŽ : ŠQŽŘ _ - - _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5312._ _ _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 »80
<br> Příimy _ 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ p_aňgvépjíjmy ____________________ 4 980 34,8
<br> _Nseeňoyšpžíimy-„„_________„___11:39:52:2:11:31: _Kgpitálqupííímy__„„__________„__ _____.-__7š3___ ________0t5____ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br> ' neinvestiční tranáery i: daňové příjmy.nedaňcvé příjmy
<br> : kapitálové příjmy a investiční tran sféry
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) uši o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí CR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2018 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daje _ 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Podíl na celkových Meziroční výdajích 2017 změna v % V 0/0
<br> Schválený
<br> Odvětvové třídění rozpočet na.rok 2016
<br> šlšdělátání.% 920155? _slyžťby _____________________________________ PPP Lat/€ _______________________ 2.?ZQ _________ 1 9:5 _______ 12.1 _ _ „SPPÍÉ'DÉYŠPL ____________________ 12432 _ _,_ _ _ _ _ _ _ _ _ 13.9 ________ 5.1 _ _ _ZsltayQÍDLCtVí _____________________ 471 _ _,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 31.5 _______ lQě _ _ _Čjrlnpstkreskšhs ýtafiv ______________ 546._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 51.2 ________ 6.42 _ _ _Kthve s_osbena památek ____________ 21.2._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2J _______ 81,92 _ _ _TĚLOYYCDQZQQ aimgvačjanpgt __________ 37.0._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _2._6 ________ za _ _ _Ú_ZĚTPDU9ĚV_01 Š' PĚSÉQVI'Ě [UP*] __________ 235._ _._ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ 5.9 _______ “ ZUŠ _ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodář- _S'EVÍ % PEEFĚ'IQŽĚLOIQÍ'JO.BfPÉtĚeýí _________ Í5_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 91.5 _______ 2.4.52 _ _ Šinnpstzsětypiteislra _________________ ět _ _._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,4 ________ 332 _ _ Krizové řízení,požární ochrana a.ĚrÉÉQFQÉaDÝ ĚÉQhEalnDÝ ŠXSĚĚWJ ___________ 2_7_ _ _._ _ _ _ _ _ <.>,„ _ „ _ 9.2 _______ 2qu _ _ Rezerva 109 1,1 48,1 celkem 13 646 100,00 8,2 Přehled výdajů v členění dle druhového třídění: I 4,2% I 3,3% ! 0,3%.Dotace obecním školám.Projekty spolulinancované z EU a Finanční prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím.Provozní Výdaje.Stavby
<br>.Krajské dotační program...

Načteno

edesky.cz/d/1566525


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hřensko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz