« Najít podobné dokumenty

Obec Hřensko - Dtřednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018-2022

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Hřensko.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Obsah vyvěšení

1
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2020
<br>
Střednědobý výhled rozpočtu Ústeckého kraje na období 2018 – 2020 v mil.Kč
<br> Věcný obsah rok 2018 rok 2019 rok 2020 rok 2021 rok 2022
<br> ZDROJE 15 883 16 276 16 573 15 420 15 450
<br> Příjmy 15 231 15 927 16 102 16 110 15 929
<br> běžné příjmy,z toho: 14 789 15 077 15 339 15 282 15 397
<br> vlastní příjmy 5 869 6 144 6 317 6 435 6 557
<br> transfery 8 920 8 933 9 022 8 847 8 840
<br> kapitálové příjmy,z toho: 442 850 763 828 532
<br> vlastní příjmy 50 50 50 50 50
<br> transfery 392 800 713 778 482
<br> Financování 652 349 471 -690 -479
<br> prostředky minulých let 0 0 0 0 0
<br> úvěr 2017 - 2020 367 534 592 x x
<br> úvěrový rámec 2016 - 2023 817 723 609 375 178
<br> další předfinancování evropských
projektů z cizích zdrojů 72 104 200 0 0
<br> splátky jistiny úvěru 2011 - 2014 ˟ -137 -137 -137 -137 -25
<br> splátky jistiny úvěru 2017 - 2020 ˟˟ x x x -150 -150
<br> splátky jistiny úvěrového rámce
2016 - 2023 ˟˟˟ -387 -723 -609 -578 -482
<br> splátky jistiny dalšího
předfinancování -72 -104 -200 0
<br> splátka návratné finanční
výpomoci -80 -80 -80 x x
<br> VÝDAJE 15 883 16 276 16 573 15 420 15 450
<br> běžné výdaje 13 577 13 695 13 719 13 659 13 847
<br> kapitálové výdaje 2 306 2 581 2 854 1 761 1 603
<br> ROZDÍL: zdroje - výdaje 0 0 0 0 0
<br> ˟ úvěr 2011 – 2014 bude splacen k 31.3.2022
˟˟ úvěr 2017 – 2020 bude splacen k 31.12.2030
˟˟˟ úvěrový rámec 2016 – 2023 bude splacen k 31.12.2023
<br>
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích <,>
zejména o dlouhodobějších závazcích a pohledávkách a o finančních zdrojích a potřebách
dlouhodobých záměrů včetně rozvojových programů <.>
Výhled na rok 2018 je výchozím rámcem pro sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na
rok 2018 tak,že výše výdajů výhledu jednotlivých odborů schválená zastupitelstvem je
závazná pro předložení návrhu rozpočtu na rok 2018 <.>
<br>
<br> Předpoklady zpracování:
<br>  Výhled vychází ze schválených rozvojových plánů Ústeckého kraje <.>
<br>  Výtěžnost z daní je stanovena na základě odhadu daňového vývoje Ministerstvem
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br>
<br> financí ČR a dále odborným odhadem v souladu se zákonem č.243/2000 Sb <.>,o
rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a
některým státním fondům,ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o rozpočtovém
určení daní) <.>
<br>  Výše příjmů i výdajů jsou navrhovány jednotlivými odbory,buď jako plnění uzavřených
závazků,nebo na základě odborného odhadu <.>
<br>  Přednostně jsou uspokojeny výdaje obligatorní (povinné,zejména vyplývající ze
zákonů,případně jiných právních norem,smluvních závazků) a příspěvek zřizovatele
na provoz <.>
<br>  Centrální rezerva kraje určená na nepředvídané nebo mimořádné události je uvažována
ve výši cca 2% z vlastních příjmů <.>
<br>  Výhled přímých nákladů na vzdělávání všech typů škol a výhled dotačního programu
Podpora sociálních služeb v ÚK (zcela kryté státní dotací,příjmy odpovídají výdajům)
jsou v celém období předloženy ve výši schváleného rozpočtu r.2017 z důvodu
porovnatelnosti celkových objemů rozpočtu kraje <.>
<br>  Financování stavebních akcí a majetkoprávního vypořádání je navrženo dle skutečného
stavu připravenosti k realizaci v jednotlivých letech v souladu s Investičním plánem
Ústeckého kraje na roky 2018 - 2020 <.>
<br>  Dopravní územní obslužnost autobusová je ve výhledu zahrnuta ve stávající formě
zajištění tj.na základě smluv s dopravci včetně možného navýšení v souladu
s legislativou <.>
<br>  Ve výhledu je zohledněn záměr maximálně využít finanční prostředky poskytované v
rámci projektů Evropské unie a dalších finančních mechanismů.Požadavek na
spolufinancování projektů je na základě odborného odhadu stanoven takto:
<br> rok r.2018 r.2019 r.2020 r.2021 r.2022
<br> Spolufinancování projektů v mil.Kč 251 158 220 69 45
<br> Jde o vlastní podíl kraje jako žadatele včetně odhadu neuznatelných výdajů <.>
Předkládány jsou zejména projekty na rekonstrukce krajských komunikací,stavbu
cyklostezek a rekonstrukce budov včetně pořízení vybavení příspěvkových organizací
oblasti školství,kultury a sociálních věcí.Financování projektů bude kulminovat v letech
2018 – 2020,kdy budou realizovány projekty v rámci většího počtu výzev <.>
<br>  Předfinancování vlastních projektů podpořených z EU,dalších evropských finančních
mechanismů nebo státního rozpočtu je zajištěno formou čerpání úvěrového rámce v
okamžité maximální výši 600 mil.Kč s čerpáním v letech 2016 - 2023 a splácením do
konce roku 2023.V případě potřeby (roky 2018 až 2020) bude doplněno směnečným
programem do celkové okamžité výše 800 mil.Kč <.>
<br>  Ve výhledu jsou systémově zahrnuty finanční prostředky na revitalizaci komunikací II.a
<br> III.třídy poskytované Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje,příspěvkové organizaci
<br> formou příspěvku na velkou údržbu a investičního účelového příspěvku.Roční hodnota
<br> je nastavena minimá...

Načteno

edesky.cz/d/1566509

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Hřensko      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz