« Najít podobné dokumenty

Obec Kyškovice - NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kyškovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NÁVRH ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2017

Elektronicky podepsáio
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> 30.11.201617:20:35
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017— 2021,s Rozpočtovými
<br> pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působnosti
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované vrámci programovacího období 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto:
<br> v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> Kapitálové výdaje 1 448
<br> Saldo: příjmy - výdaje -442
<br> Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> P'íjmy — 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> _ Pšňetépříirnx ____________________
<br> _ ngqríoyé pčíimy ___________________________ 3 9.5._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2.8._ _ _
<br> _ !(?EÍÉáJQVŠPĚÍLnlY ____________________________ 7 ?- _ _ - _ - _ _ - _ _ 9.5.- _ _ Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br> : 513%
<br> : neinvestiční transfery ; daňově pň'jmy.nedaňové příjmy
<br> kapitálové příj my ' investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) mšLší o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastní příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Výdaje — 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Podů na celkových Meziroční výdajích 2017 změna v % V %:
<br> Schválený
<br> Odvětvové třídění rozpočet na rok 2016
<br> ýzgělétápiě 9201559 _slyžby ______________________________________ _D_OPf_a)/€ _______________________ 2.57.0.___________ 1 955 _______ 1.2.1 _ _ _SPEÍÉIDltěPL ____________________ ______?L9 ________ 5.12-- _ZQEaYQÍDFM _____________________ 47.1-___„_„_______?>L5 _______ 1.0.3.-- Flamstquižkšbq ýňaýy ______________ 4416._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?,<.> 2 ________ G_,Q _ _ _KPLÍWŠ _a_o_chr_aga_ PÉWÉÍĚIS ____________ 21.2._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _2»_7 _______ 3_7_=9_ _ _ _Tšbytcquq zélmwáčjrlnpst __________ 37.0._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - _ _2,_6 ________ 2.12 _ _.Úzsmnír9ěv_oiqQQSEQVDLrygll __________ ______J,_9_______-2_7_,fě__ Zemědělství,lesní a vodní hospodář-
<br> stvía99f1r9rla_ž_iv_03r1íhqer9€tže_dí _________ 7.5._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,_6 _______ 2.432 _ _ ŠVPPÉLZPĚÍPPÍ'EGJSPLČI _________________ 5:7._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9,_4 ________ 3.9 _ _ Krizové řízení,požární ochrana a jateqretaný záchranný svatém ___________ 2.7._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9.2 _______ 2.0.5 _ _ Rezerva 109 1,1 48,1 celkem 13 646 100,00 8,2 Přehled výdajů v členění dle druhového tříděn':
<br> :Dotace obecním školám.Projekty spolufinancované z EU
<br> “ Finanční prostředky zřízeným příSpěvkovým organizacím ' Provozní Výdaje.Krajské dotační programy,podpory,dary a dotace ' 33be
<br>.D op ravní obslužnost.Nakup investicniho majetku
<br> :: Rezerva 3
<br> Běžng' výdaje — 13 324 mil.Kč (90,2 % celkových výdajů)
<br> v mil.Kč
<br> Návrh rozpočtu na rok 2017.Rozdíl návrhu Změna z toho:,<,> rozpočtu návrhu „,Schvaleny rozpoctu roku Bezne roz...

Načteno

edesky.cz/d/1537267

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Kyškovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz