edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bělá pod Bezdězem.
Z�v�re�n� ��et 2017 - v�daje.pdf
<br>
Závěrečný účet města
<br>
Plnění rozpočtu k 31.12.2017 1.2
<br>
Třída /
<br>
Paragraf
<br>
Položka Schválený
<br>
rozpočet
<br>
Rozpočet po
<br>
změnách
<br>
Výsledek od
<br>
počátku roku
<br>
Plnění -
<br>
schválený
<br>
rozpočet
<br>
Plnění - po
<br>
rozp.změně
<br>
I.Rozpočtové příjmy 1 Daňové příjmy 63 041 000 72 184 250 72 660 966 115,3% 100,7% 1 Daňové příjmy
<br>
2 Nedaňové příjmy 5 292 000 8 130 143 8 084 524 152,8% 99,4% 2 Nedaňové příjmy
<br>
3 Kapitálové příjmy 600 000 313 000 288 233 48,0% 92,1% 3 Kapitálové příjmy
<br>
4 Fondy,dotace 12 525 000 19 607 088 18 723 392 149,5% 95,5% 4 Fondy,dotace
<br>
Celkem z I.Rozpočtové příjmy 81 458 000 99 404 481 99 757 116 122,5% 100,4% 2212 Komunikace*
<br>
2221 Dopravní obslužnost
<br>
2310 Pitná voda - Vazačka
<br>
2341 Vodní díla v zeměděl.krajině
<br>
Třída /
<br>
Paragraf
<br>
Položka Schválený
<br>
rozpočet
<br>
Rozpočet po
<br>
změnách
<br>
Výsledek od
<br>
počátku roku
<br>
Plnění -
<br>
schválený
<br>
rozpočet
<br>
Plnění - po
<br>
rozp.změně
<br>
2349 Ostatní záležitosti vody v zem.krajině
<br>
II.Rozpočtové výdaje 2212 Komunikace* 17 328 000 7 498 742 6 691 209 38,6% 89,2% 3111 Mateřská škola
<br>
2221 Dopravní obslužnost 450 000 580 000 572 896 127,3% 98,8% 3113 Základní škola
<br>
2310 Pitná voda - Vazačka 50 000 50 000 3322 Památky
<br>
2341 Vodní díla v zeměděl.krajině 400 000 370 000 363 461 90,9% 98,2% 3341 Rozhlas
<br>
3111 Mateřská škola 8 979 000 11 831 512 11 821 912 131,7% 99,9% 3392 Městská kulturní zařízení
<br>
3113 Základní škola 12 630 000 14 220 915 13 321 594 105,5% 93,7% 3399 Sbor pro občanské záležitosti
<br>
3322 Památky 5 110 000 3 823 972 1 915 728 37,5% 50,1% 3412 Tělovýchova - stadion,hala**
<br>
3341 Rozhlas 50 000 50 000 3 393 6,8% 6,8% 3419 Tělovýchova - sport.oddíly
<br>
3392 Městská kulturní zařízení 5 854 000 6 033 000 6 033 000 103,1% 100,0% 3429 Zájmová činnost,koupaliště***
<br>
3399 Sbor pro občanské záležitosti 100 000 100 000 75 885 75,9% 75,9% 3541 Prevence před drogami
<br>
3412 Tělovýchova - stadion,hala** 1 920 000 1 880 000 1 565 997 81,6% 83,3% 3611 Fondy
<br>
3419 Tělovýchova - sport.oddíly 1 200 000 1 141 000 1 138 876 94,9% 99,8% 3613 Nebytové hospodářství
<br>
3429 Zájmová činnost,koupaliště*** 1 415 000 1 470 000 1 288 830 91,1% 87,7% 3631 Veřejné osvětlení
<br>
3541 Prevence před drogami 70 000 70 000 35 000 50,0% 50,0% 3632 Hřbitov
<br>
3611 Fondy 1 080 000 3635 Územní plánování
<br>
3612 Záležitosti bydlení 9 375 000 8 675 000 7 997 799 85,3% 92,2%
<br>
3613 Nebytové hospodářství 475 000 175 000 110 823 23,3% 63,3% 3639 Technické služby
<br>
3631 Veřejné osvětlení 2 026 000 2 394 439 2 121 352 104,7% 88,6% 3722 Komunální odpady
<br>
3632 Hřbitov 599 000 629 000 539 183 90,0% 85,7% 3745 Veřejná zeleň
<br>
3633 Výstavba a údržba IS 1 100 000 1 425 000 1 403 252 127,6% 98,5%
<br>
3635 Územní plánování 105 000 27 000 25 906 24,7% 95,9% 4351 Pečovatelská služba
<br>
3636 Územní rozvoj 3 940 000 1 494 000 947 127 24,0% 63,4%
<br>
3639 Technické služby 2 518 000 2 789 219 2 537 837 100,8% 91,0% 4399 Ostatní záležitosti soc.věcí
<br>
3722 Komunální odpady 6 535 000 6 625 000 6 482 203 99,2% 97,8% 5269 Krizové stavy
<br>
3745 Veřejná zeleň 3 525 000 3 458 490 3 174 090 90,0% 91,8% 5399 Ostatní záležitosti bezp.a veř.pořádku
<br>
4351 Pečovatelská služba 836 000 840 000 807 635 96,6% 96,1% 5512 Dobrovolní hasiči
<br>
4399 Ostatní záležitosti soc.věcí 60 000 60 000 20 915 34,9% 34,9% 6112 Zastupitelé
<br>
5269 Krizové stavy 100 000 100 000 32 450 32,5% 32,5% 6114 Volby do Parlamentu ČR
<br>
5399 Ostatní záležitosti bezp.a veř.pořádku 500 000 560 000 496 876 99,4% 88,7% 6118 Volba prezidenta republiky
<br>
5512 Dobrovolní hasiči 280 000 372 316 290 298 103,7% 78,0% 6171 Městský úřad
<br>
6112 Zastupitelé 2 330 000 2 361 000 2 197 869 94,3% 93,1% 6310 Služby peněžních ústavů
<br>
6114 Volby do Parlamentu ČR 72 757 72 757 100,0% 6320 Pojištění
<br>
6118 Volba prezidenta republiky 30 000 4 328 14,4% 6330 Příděl do sociálního fondu
<br>
6171 Městský úřad 16 075 000 15 719 000 14 813 045 92,1% 94,2% 6399 Platby daní a poplatků
<br>
6310 Služby peněžních ústavů 120 000 120 000 86 113 71,8% 71,8% 6402 Finanční vypořádání minul.let
<br>
6320 Pojištění 600 000 600 000 514 982 85,8% 85,8% 6409 Ostatní činnosti j.n <.>
<br>
6330 Příděl do sociálního fondu 830 000 835 000 811 933 97,8% 97,2%
<br>
6399 Platby daní a poplatků 3 000 000 1 839 310 1 779 791 59,3% 96,8%
<br>
6409 Ostatní činnosti j.n.50 000 50 000
<br>
Celkem z II.Rozpočtové výdaje 110 785 000 99 540 672 91 289 413 82,4% 91,7%
<br>
Celkem převaha příjmů nad výdaji: -29 327 000 -136 191 8 467 702
<br>
Pozn.: údaje převzaty z výkazu Fin 2-12 M k 31.12.2017
<br>
<br>
<br>
<br> Z�v�re�n� ��et 2017 -p��jmy.pdf
<br>
ZÁVÉREČNÝ ÚČET MĚSTA ZA ROK 2017
(§ 17 zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů)
<br>
Údaje o plnění příjmů za rok 2017
<br>
OdPa SpPo TEXT
<br>
Schválený...
Načteno
Meta
Prodej Územní plánování Pronájem Rozpočet