« Najít podobné dokumenty

Obec Pnětluky - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pnětluky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zde číst

Botanický podepsán
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> 30.112016 l?:20:35
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje narok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladus rozpočtovým výhledem Usteckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými
<br> pravidly Usteckého kraje a hlavními prioritami Usteckého kraje vsamostatné působnosti
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> * 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akci a projektů s následnou úsporou provozních výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku.kyberbezpéčnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované v rámci programovacího obdobi 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posileni prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krytí kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podil obligatornich (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto: V mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho: 14 772
<br> _ Ěěžiiš' lité-als __________________________________ 19: 2.124._ _ _ Kapitálové výdaje 1 448
<br> Saldo: příjmy - výdaje -442
<br> f „„ 395?de minulým [e_t _____________.„„„„„„ V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> „„ „ „„
<br> „ Qtžrqvwémsq zal-“119_3923 ___________________
<br> „„ ěalétba.Helin! ýtěfla 2QT_1;„2934 ________________
<br> _ Splátka Hatín! ýtěfquébq £á.n10„e_291<ž : Zq2„3 _________ Splátka návratné finanční výpomoci 2013
<br> vy <.>
<br> Pr |my - 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> „ Pšůqupříimx „_ „,_ „,<,> ' ' : 4 980 34,8
<br> „agenturami-„my,„„.íÍÍÍLÍÍÍ.<.> ÍZÍÍÍÍÍ ÍÍŽÍÍÍZsLěÍsZíZ.ÍZíZÍZZěLsÍíÍÍ „Kapitáiquptiimv„„.<.> „.„_„__„„„_„_„__ _„_„____7_8„„ „„_„„_0._5___- Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br> “1 61,7%
<br> neinvestiční transfery i'- daňové příjmy a nedaňové příjmy a kapitálové příjmy.investiční transfery
<br> Příjmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) © 0 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastni příjmy kraje na rok 2017 (5453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představuji nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie - 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
<br> )ÉQÉÉWÉÉQĚBÉÉÉSWÉW _______
<br> Schválený
<br> rozpočet na rok 2016
<br>.QOPÉEYĚ _______________________ 2.57.0._.ŘPQÉWLYŠQ.____________________ 121%,ZFEWQWFWL _____________________ 921- Šimpstkrdsksbs ýtasy „„„„„„„„„„„„„„ 34.6,_ _KP'ĚW? F_OPDTĚDĚ PÉQTÉŘĚĚ ____________ ??._ _Tštoytcmtaašájmstáčjrlmost __________ 37.0._ _ÚĚĚTDUPÉVPL € EÉSIQVDLFPEÚ.__________ Q&Q „ _ Zemědělství,lesní a vodní hospodář-
<br> _SĚVÍÉ Paralležjaomim watšqdi „„„„„„„„„ 7.5._ Piqnpstzastypiteláta _________________ 5.7.„ Krizové řízení,požární ochrana a
<br> in_tÉQTT-LGPÝ šÉCPIaPDÝ ÉXSĚÉ'E ___________ 27._ Rezerva 109 celkem 13 646
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br> Podíl na celkových Meziroční výdajích 2017 změna v % V %
<br> -.<.>.<.>.199 _______ 1%Z_„ ______?9 ________ Qi-- ______95 _______ lQě__ _____93 _______ QQ-- _____2J _______ ĚĚQ„„ _-„„_2& ________ %€__ __„„_JÉL„„-„„;ĚĚÉ_„ _-„_„-95 _______ 239-- ______95 ________ %©__ _____93 _______ %QĚ__
<br> 1A 4a1
<br> 10m00 a;
<br> | Dotace obecním školám
<br> aFinančni prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím
<br> lKrajské dotační programy,podpory,dary a dotace
<br> uDopravní obslužnost
<br>.Projekty spoluňnancované z EU.Provozní výdaje
<br> |: Stavby
<br> “Nákup investičního majetku
<br> a Rezeiva 3
<br> Běžné vý daie _ 13 324 mil.Kč (90,2 % celkových výdajů)
<br> v mil.Kč Návrh rozpočtu na rok 2017 R oz XXX návrhu Změ...

Načteno

edesky.cz/d/1446485

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Pnětluky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz