« Najít podobné dokumenty

Obec Třebívlice - Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třebívlice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu

Elektronicky podepsán:
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017
<br> 30íl.201517:2l]135
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje narok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR <,>
<br> v souladu's rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 — 2021,s Rozpočtovými
<br> pravidly Ústeckého kraje a hlavními prioritami Ústeckého kraje vsamostatné působnosti
<br> pro rok 2017,kterými jsou:
<br> 1.vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje <,>
<br> 2.maximální využití finančních prostředků z EU a dalších finančních mechanizmů k rozvoji kraje <,>
<br> 3.investice do vlastního majetku <,>
<br> 4.podpora rozvojových akcí a projektů s následnou úsporou provoznich výdajů,zejména úspor energií,případně růstem příjmů <,>
<br> 5.podpora regionálního zdravotnictví <,>
<br> 6.bezpečnost občanů a majetku,kyberbezpečnost <.>
<br> Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 kryje všechny významné výdaje nutné k řádnému fungování kraje a jím zřízených příspěvkových organizací včetně financování projektů a poskytování finančních podpor <.>
<br> Při sestavení rozpočtu 2017 byly prioritně podpořeny projekty realizované vrámci programovacího obdobi 2014+ (715 mil.Kč) a obnova,modernizace a udržování majetku kraje (878 mil.Kč).Poměr kapitálových výdajů na celkových výdajích se ve srovnání s předchozími roky zvýšil na 9,8 %,což znamená zásadní posílení prostředků na rozvojové aktivity kraje.Ke krýti kapitálových výdajů,včetně splátek úvěrů,je zapojen přebytek provozních zdrojů ve výši 390 mil.Kč.Do rozpočtu je zahrnuto v souladu s prioritami kraje 305 mil.Kč na revitalizaci krajských silnic,které mají charakter oprav,patří tedy do běžných výdajů.Zdůvodu zvýšených daňových příjmů se snižuje podíl obligatorních (povinných) výdajů na 85,1 % celkových výdajů <.>
<br> Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2017 je navržen takto: v mil.Kč
<br> Výdaje celkem,ztoho:
<br> _ Běžně _výqaje.__________________________________ 13: 32.4._ _ _ Kapitálové výdaje 1 448
<br> Saldo: příjmy - výdaje -442
<br> _ Erpštšeadky minulým Let ______________________________ 2510._ _ _
<br> -ÚliěIQVý_fám9fž2_Q15_'_-2923i ___________________________ 44.1- _ _ _
<br> _ Splátka Listiny úvěru atm.-2.014 ________________________ — 13:7._ _ _
<br> _ěelétka Hatín! QYĚ'IQVŠDQ [á_n109.2916.:2Q2_3- _ _ _ _ _ _ _ _.- _ - _ _ _ _ :íž2.„ - _ Splátka návratné finanční výpomoci 2013 -80
<br> Příjmy _ 14 330 mil.Kč
<br> Přehled příjmů v členění dle tříd:
<br> -DaElQV.é_p.říimit___„__________-_-__ ______4_9_89.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 3.4LB.-__
<br> _ Neděríoyš příjmy __________________________ 3 B?.- - _ - _ - - - - 23.8.- - -
<br> -KŠPÍÉŠIQVŠPĚÍLmJ.______-___-____-_- _-______7'š3_-_ „----_Pt5.-_- Přijaté transfery (neinvestiční,investiční) 8 877 61,9
<br>.2.8%
<br> ' 61,7%
<br> o neinvestiční transfery = daňové příjmy.nedaňové příjmy
<br> -.kapitálové příjmy.inveaiční tran sféry
<br> Přijmy - porovnání návrhu rozpočtu na rok 2017 se schváleným rozpočtem roku 2016: Návrh rozpočtu na rok 2017 je proti schválenému rozpočtu roku 2016 (13 935 mil.Kč) wg o 395 mil.Kč,tj.zvýšení o 2,8 %.Rozdíl je způsoben zejména zvýšením daňových příjmů (vyšší o 489 mil.Kč) s ohledem na reálný ekonomický vývoj a na daňovou predikci Ministerstva financí ČR (zejména u daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob) a dále snížením kapitálových příjmů (nižší o 72 mil.Kč) <.>
<br> Celková struktura příjmů zůstala zhruba zachována.Vlastni příjmy kraje na rok 2017 (5 453 mil.Kč) proti schválenému rozpočtu roku 2016 (5 039 mil.Kč) představují nárůst o 414 mil.Kč,tj.o 8,2 % z důvodu navýšení daňových příjmů <.>
<br> Vý daie — 14 772 mil.Kč
<br> Přehled výdajů v členění dle odvětvového třídění v mil.Kč:
<br> Odvětvové třídění
<br> y_Zšš'étáDLe ÉKOLSBÉ šlyělzy _______ _DPPEal/Ě ___________________ _SPEÍÉIDLtŠSL ________________ Šjnnpětkfaíěkábg ýžagv.<.>.<.>.<.>.<.>.Kulig? appbranq matek.<.>.<.>.<.>.EP:/1031923.či šěu'cntžtáčjflnpšt.<.>.<.>._ÚZĚ'PD ÚPĚVPI a_ ÉÉSÉQVDLTPQÚ.<.>.<.>.Zemědělství,lesní a vodní hospodář- ství a 99t1rafla_ž_iv.0.tr1ít10.materii _ _ _ Ějqnpstzastyeiteístta ___________ Krizové řízení,požární ochrana a ÍÉÉQFQÉGPÝ ŠÉCPEaPPÝ EXSĚ'TJ _____ Rezerva
<br> Podíl na celkových
<br> Schválený rozpočet
<br> na rok 2015 Výdaiich 2017
<br> V 0/0
<br> _---_--_-_.--_-W_.<.> ---.—.<.>.<.> ---_
<br> Meziroční změna v %
<br> celkem
<br> _-__2520 ___________ 1 9.5 _______ 12.1-- ____1_242___________________8._9 ________ 5.1-- _ ____ 47.1.--m_____________3-_5 _______ 10.52-- _ ____ ÉÉG.--._.--___-_„_--.3"_2.-_.<.>.<.>.5:9-- _.<.>.<.> 212_„________________2._7 _______ 527.52-- - ____ 970_________________2._6 ________ %$-- _ ____ Šřž5____-__--_-_______11_9 _______ “ 27.12-- _ _____ 7.5.-______________-9._5.<.>.<.>.<.>.24.2-- _ _____ 5_7___.-_____________9»_4 ________ 329-- _.<.>.<.>.2_7___._____._-__-____9,_2 _______ ZO.-©-- 109 1,1 48,1 13646 100,00 8,2
<br> Přehled výdajů v členění dle druhového třídění:
<br>.Dotace obecním školám
<br> : Fina nčni prostředky zřízeným příspěv kovým organ...

Načteno

edesky.cz/d/1123096

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Více dokumentů od Obec Třebívlice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz