edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vyšehořovice.
List1
Rozpočtový výhled v tis.Kč pro roky 2017 - 2019
Obec Vyšehořovice
<br> Č.ř.2017 2018 2019
A Počáteční stav peněžních prostředků k 1.1 3000 3000 2000
Přijaté úvěry 0 0 0
P1 Třída 1 Daňové příjmy - ř.4010 5100 5150 5200
P2 Třída 2 Nedaňové příjmy - ř.4020 1080 1080 1080
P3 Třída 3 Kapitálové příjmy - ř.4030 100 100 100
P4 Třída 4 Přijaté dotace - ř.4040 3000 5000 5000
Pc P1+P2+P3+P4+ Příjmy celkem ( po konsolidaci ) 5800 5800 5800
V1 Třída 5 Běžné neinvestiční výdaje - ř.4210 1200 1000 1000
V2 Třída 6 Kapitálové investiční výdaje - ř.4220 4500 2500 3000
V3 Úroky z úvěru 190 250 250
V4 Třída 8 Splátka jistiny úvěru 1397 1397 1397
Vc V1+V2 Výdaje celkem 7287 5147 5647
D Pc-Vc Hotovost běžného roku 600 650 650
E A+D Hotovost na konci roku 3000 2000 2000
<br> Komentář k rozpočtovému výhledu
Všechny výše uvedené částky jsou v tis.Kč.Rozpočtový výhled je odvozen od navrženého rozpočtu obce na rok 2014 <.>
Příjmy jsou sestaveny podle současně platné struktury financování veřejných rozpočtů <.>
U příjmů daňových je počítáno s meziročním navýšením,které kopíruje předpokládanou míru hospodářského růstu,případně inflace <.>
Financování zahrnuje cíleně vytvářené přebytky rozpočtu - financování zvýšených výdajů (vyúčtování energií apod.) na počátku následujícího roku
a zálohy příspěvkovým organizacím.Dotace zahrnují příspěvky ze SR na správu <.>
Výdaje jsou sestaveny na základě potřeb financování provozu obce v jednotlivých letech <.>
Běžné výdaje byly stanoveny s ohledem na rozpočtové výdaje minulých let a zahrnují pravidelně se opakující výdaje na provoz obce
( energie,běžné opravy a údržby,mzdy,odměny členům ZO,příspěvky PO-MŠ atd) <.>
Kapitálové výdaje jsou tvořeny finančním zůstatkem rozpočtu po úhradě běžných výdajů na provoz obce.Kapitálové výdaje lze použít
na investice,případně na opravy a údržbu obecního majetku většího rozsahu.<.>
<br>
List2
<br>
<br> List3
Načteno
Meta
Rozpočet