edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Koberovy.
2017-2021
Střednědobý výhled rozpočtu 2017-2021 Tabulka pro " Střednědobý výhled rozpočtu na r.2017- 2021"
2017 2017 2018 2019 2020 2021
Rozpočtové položky třída rozpoèet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet
Kč Kč Kč Kč Kč
Daňové příjmy 00 12352000 12352000 12500000 12801000 12929010 13100000
Nedaňové příjmy:
splátky půjček 00 0 0 0 0 0 0
Zeměděl <.>,lesní hosp.a rybářtví 10 10000 10000 10500 11025 11576 12155
Doprava 22 0 0 0 0 0 0
Vodní hospodářství 23 18000 18000 18900 19845 20837 21879
Spoje 24 12000 12000 12600 13230 13892 14587
Vzdělávací a školské služby 31 84000 84000 88200 92610 97241 102103
Kultura,církve a sděl.prostředky 33 222000 222000 233100 244755 256993 269843
Tělovýchova a zájmová činnost 34 10000 10000 10500 11025 11576 12155
Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 36 426000 426000 447300 469665 493148 517805
Ochrana život.prostředí 37 600000 600000 630000 661500 694575 800000
Obrana 51 1200 1200 1260 1323 1389 1458
Požární ochrana a integr.záchr.systém 55 14000 14000 14700 15435 16207 17017
Správa,územní samospráva 61 30000 30000 31500 33075 34729 36465
Finanční operace 63 10000 10000 10500 11025 11576 12155
Kapitálové příjmy
Doprava 22 250 250 0 0 0 0
Bydlení,komunální služby aúzemní rozvoj 36 426000 426000 447300 469665 600000 900000
Přijaté dotace 0
Přijaté dotace na stát.správu - SDV 4112 197000 197000 198970 200960 202970 205000
Ostatní dotace 4* 600000 600000 606000 612060 618181 700000
<br> Celkem příjmy 15012450 15012450 15261330 15668198 16013900 16722622
2017 2017 2018 2019 2020 2021
Rozpočtové položky třída rozpoèet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet rozpočet
Běžné výdaje Kč Kč Kč Kč Kč
Zeměděl <.>,lesní hosp.a rybářtví 10 15000 15000 15750 16538 17365 18233
Průmysl,stavebnictví obchod,služby 21 0 0 0 0 0 0
Doprava 22 600000 600000 630000 661500 694575 729304
Vodní hospodářství 23 15000 15000 15750 16538 17365 18233
Vzdělávací a školské služby 31 690000 690000 724500 760725 798761 838699
Kultura,církve a sděl.prostředky 33 810000 810000 850500 893025 937676 984560
Tělovýchova a zájmová činnost 34 45000 45000 56030 58832 61774 64863
Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 36 6310000 6310000 6625500 6956775 7304614 7669845
Ochrana život.prostředí 37 850000 850000 892500 937125 983981 1033180
Sociál.služby 43 100000 100000 105000 110250 115763 121551
připravenost na krizové stavy 52 50000 50000 52500 55125 57881 60775
Požární ochrana a integr.záchr.systém 55 400000 400000 420000 441000 463050 486203
Správa,územní samospráva 61 2410000 2410000 2530500 2657025 2789876 2929370
Finanční operace 63 246000 246000 258300 271215 284776 299015
Ostatní činnosti 64 3450 3450 4000 4200 4410 4631
Kapitálové výdaje
Doprava 22 250000 250000 1000000 250000 262500 275625
Vodní hospodářství 23 2360000 2360000 100000 105000 110250 115763
Spoje 24 400000 400000 420000 400000 400000 420000
Vzdělávací a školské služby 31 0 0 0 0 0 0
Kultura,církve a sděl.prostředky 33 790000 790000 5500000 210000 220500 231525
Tělovýchova a zájmová činnost 34 0 0 0 0 0 0
Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 36 238000 238000 100000 100000 105000 101000
Ochrana život.prostředí 37 168000 168000 176400 185220 194481 204484
Požární ochrana a integr.záchr.systém 55 900000 900000 100000 105000 110250 115763
Správa,územní samospráva 61 0 0 150000 471300 0 0
Celkem výdaje 17650450 17650450 20727230 15666393 15934848 16722622
<br> Financování -2638000 -2638000 -5465900 1805 79052 0
Střednědobý výhled rozpočtu předpokládá,že hospodaření obce bude mírně přebytkové <,>
Výstavba rozhledny a případné nové investiční výdaje budou kryty pomocí dotací a úspor minulých let <.>
STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> O B E C K O B E R O V Y
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
na období let 2017-2021
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Komentář
<br> k střednědobému výhledu rozpočtu OBCE KOBEROVY na léta 2017 -2021 <.>
<br>
<br>
<br>
Podle ustanovení §3 zákona č.250/2000Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,ve znění pozdějších předpisů je územní samosprávný celek povinen vypracovat a předložit zastupitelstvu ke schválení střednědobý výhled rozpočtu <.>
Střednědobý výhled rozpočtu je pomocným nástrojem střednědobého plánování a lze jej sestavit na období 2-5 let následujících po roce,na který byl schválen rozpočet roční.Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce,dlouhodobých pohledávkách a závazcích,finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu obsahuje třídění příjmů a výdajů z hlediska druhového,v členění dle podseskupení rozpočtových tříd <.>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2017-2021
PŘÍJMY
<br> U daňových příjmů je očekáván nárůst výnosu u sdílených daní.S ohledem na platný zákon o rozpočtovém určení daní,u kterého se při novelizaci počítá s úpravou ve smyslu navýšení daňových výnosů pro menší obce,lze očekávat mírný nárůst výnosu sdílených daní <.>
<br> Pro vývoj nedaňových příjmů na roky 2017-2021 je počítáno pouze s mírným nárůstem,který je odvozen od běžných opakujících se příjmům v roce 2016 <.>
<br> V letech 2017-2021 se počítá ještě s kapitálovými příjmy které by mohly plynout z možného odprodeje pozemků ve vlastnictví obce <.>
<br> Přijaté dotace lze naplánovat jen omezeně,pokud se nepodaří příslušné dotace získat,nebudou realizovány ani proti výdaje <.>
VÝDAJE
<br> Výdejová strana výhledu na léta 2017-2021 obsahuje:
<br> opakující se výdaje
<br> · k zajištění činnosti vlastních příspěvkových organizací- ZŠ a MŠ v Koberovech
· k zajištění činnosti vlastní s.r.o.Služby Koberovy – (zabezpečuje provoz kabelové televize a internetu)
· k zabezpečení činností v samostatné působnosti obce ( péče o majetek,jeho opravy údržba a investiční akce,zajišťování čistoty obce,veřejného pořádku,péče o lesy a zeleň,životní prostředí,podpora kultury a sportu,všestranný rozvoj obce )
· k zajištění provozních,osobních a věcných výdajů v činnosti obce- orgánů samosprávy a stát.správy ( zohledňuje se předpokládaný růst mzdových výdajů,u nákupu zboží a služeb se předpokládá pouze mírný nárůst
jednorázové výdaje
<br> · investiční akce většího rozsahu – tyto budou záviset na objemu získaných dotací.Plán akcí na období 2014-2018 vychází z koncepce rozvoje Mikroregionu Podkozákovsko,II.Etapa – strategické cíle,priority a opatření.Tuto koncepci zpracovala fa SAUL,s.r.o.Liberec.Jejím cílem je strategické plánování pro Mikroregion Podkozákovsko,jehož je Obec Koberovy součástí.Realizace navržených aktivit by měla zejména hrát významnou roli při zajišťování všestranné podpory rozvoje obce,pomáhat zvyšovat místní lidské,materiálové a finanční kapacity a vytvářet tak podmínky pro absorbování podpůrných finančních zdrojů ze strany státu,EU a privátní sféry.Dále napomáhá zvyšovat povědomí obyvatel o nejdůležitějších potřebách obce a umožňuje místní aktérům větší kontrolu směru budoucího ekonomického a sociálního rozvoje obce <.>
<br> Strategické cíle a priority vycházejí ze zásad a principů,jež byly odvozeny ze strategických vizí a cílů,formulovaných v rámci vypracování Národního rozvojového plánu ČR,Regionálního operačního programu NUTS Severovýchod a Strategie rozvoje pro VÚSC Liberecký kraj <.>
<br> Na základě zpracované analýzy stávajícího stavu a stanovení globálních i dílčích vizí bude pokračováno v rozvoji obce i v období 2017-2021 <.>
<br> Konkrétně se bude jednat o:
<br> · Přístavba sportovní XXXX v Koberovech
<br> · Dokončení odkanalizování Koberov,vyřešení kanalizace na Michovce,Besedicích,Zbirozích a popř.Vrátu
<br> · Rekonstrukce,rozšíření veřejného osvětlení
· Rekonstrukce,opravy a zpevňování povrchu místních komunikací,výstavba nových parkovišť,úprava veřejných prostranství a návsi
<br> · Vybudování zón podnikatelských aktivit včetně technické a dopravní infrastruktury
<br> · Vytvoření nových propagačních materiálů o obci
<br> · Prohloubení spolupráce s organizacemi,jež mají celorepublikovou působnost a se zahraničními partnery
<br> · Údržba stavebních a technických fondů ZŠ a MŠ,zvyšování počtu žáků
<br> · Zvýšení úrovně ekologického vědomí a chování obyvatel obce
<br> · Výstavba a rekonstrukce chodníků v obci
· Voda Zbirohy ( cca 1,5 mil.Kč)
· Příprava ob...
Načteno
Meta
Rozpočet Prodej EIA Rozpočet
Další dokumenty od Obec Koberovy | ||
---|---|---|
20. 11. 2024 | Rozpočtové opatření č. 7/2024 | |
20. 11. 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 Mikroregion Podkozákovsko | |
15. 11. 2024 | Návrh rozpočtu na rok 2025 Základní škola Koberovy | |
14. 11. 2024 | Vyhlášení programu podpory výstavby technické infrastruktury pro rok 2025 | |
05. 11. 2024 | Pozvánka na zasedání zastupitelstva | |
...a další |