« Najít podobné dokumenty

Město Roudnice Nad Labem - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2024-2028

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Roudnice Nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor PDF 170.66 KB
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> (v tis.Kč) na roky 2024-2028
2024 2025 2026 2027 2028
<br> Příjmy
Daňové příjmy 240 000 260 000 260 000 260 000 260 000
<br> Nedaňové příjmy 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500
<br> Kapitálové příjmy 300 300 300 300 300
<br> Dotace 72 000 80 000 80 000 80 000 80 000
<br> Příjmy celkem 326 800 354 800 354 800 354 800 354 800
<br> Výdaje
odbor ekonomický a školský 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
<br> Odbor místního hospodářství a odbor strateg.a proj.řízení 105 035 120 000 120 000 120 000 120 000
<br> Odbor tajemníka,Kancelář starosty,JSDH a civilní obrana 109 510 110 000 110 000 110 000 113 000
<br> Odbor školství kultury a sportu 40 000 42 000 42 000 43 000 43 000
<br> Stavební úřad a oddělení územního plánování 1 150 1 120 1 120 1 120 1 120
<br> Odbor dopravy 1 900 1 620 1 620 1 620 1 620
<br> Odbor sociálních věcí 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
<br> Odbor životního prostředí 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
<br> Městská policie 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700
<br> Živnostenský úřad 15 15 15 15 15
<br> Výdaje celkem 369 310 386 455 386 455 387 455 390 455
<br> v tom: Běžné výdaje 230 000 235 000 230 000 230 000 230 000
<br> Kapitálové výdaje 139 310 151 455 156 455 157 455 160 455
<br> Rozdíl příjmů a výdajů -42 510 -31 655 -31 655 -32 655 -35 655
<br> Financování 42 510 31 655 31 655 32 655 35 655
<br> z toho:
<br> Do příjmů - zapojení vlastních prostředků 52 510 41 655 41 655 42 655 45 655
<br> Do výdajů 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
zobrazit
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
<br> (v tis.Kč) na roky 2024-2028
2024 2025 2026 2027 2028
<br> Příjmy
Daňové příjmy 240 000 260 000 260 000 260 000 260 000
<br> Nedaňové příjmy 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500
<br> Kapitálové příjmy 300 300 300 300 300
<br> Dotace 72 000 80 000 80 000 80 000 80 000
<br> Příjmy celkem 326 800 354 800 354 800 354 800 354 800
<br> Výdaje
odbor ekonomický a školský 70 000 70 000 70 000 70 000 70 000
<br> Odbor místního hospodářství a odbor strateg.a proj.řízení 105 035 120 000 120 000 120 000 120 000
<br> Odbor tajemníka,Kancelář starosty,JSDH a civilní obrana 109 510 110 000 110 000 110 000 113 000
<br> Odbor školství kultury a sportu 40 000 42 000 42 000 43 000 43 000
<br> Stavební úřad a oddělení územního plánování 1 150 1 120 1 120 1 120 1 120
<br> Odbor dopravy 1 900 1 620 1 620 1 620 1 620
<br> Odbor sociálních věcí 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
<br> Odbor životního prostředí 28 000 28 000 28 000 28 000 28 000
<br> Městská policie 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700
<br> Živnostenský úřad 15 15 15 15 15
<br> Výdaje celkem 369 310 386 455 386 455 387 455 390 455
<br> v tom: Běžné výdaje 230 000 235 000 230 000 230 000 230 000
<br> Kapitálové výdaje 139 310 151 455 156 455 157 455 160 455
<br> Rozdíl příjmů a výdajů -42 510 -31 655 -31 655 -32 655 -35 655
<br> Financování 42 510 31 655 31 655 32 655 35 655
<br> z toho:
<br> Do příjmů - zapojení vlastních prostředků 52 510 41 655 41 655 42 655 45 655
<br> Do výdajů 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000

Načteno

edesky.cz/d/5802964

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Roudnice Nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz