« Najít podobné dokumenty

Město Roudnice Nad Labem - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2025

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Roudnice Nad Labem.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Soubor PDF 301.93 KB
Schválený střednědobý výhledu rozpočtu
(v tis.Kč) na roky 2021-2025
<br> 2021 2022 2023 2024 2025
<br> Příjmy
Daňové příjmy 235 000 235 000 235 000 235 000 235 000
Nedaňové příjmy 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500
Kapitálové příjmy 300 300 300 300 300
Dotace 50 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Příjmy celkem 299 800 289 800 289 800 289 800 289 800
<br> Výdaje
Ekonomický odbor 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000
Odbor místního hospodářství a odbor strateg.a proj.řízení 90 000 80 000 70 000 80 000 80 000
Odbor tajemníka,Kancelář starosty,JSDH a civilní obrana 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000
Odbor školství kultury a sportu 45 000 42 000 42 000 43 000 43 000
Stavební úřad a oddělení územního plánování 1 150 1 120 1 120 1 120 1 120
Odbor dopravy 1 900 1 620 1 620 1 620 1 620
Odbor sociálních věcí 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Odbor životního prostředí 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Městská policie 1 800 1 700 1 700 1 700 1 700
Živnostenský úřad 15 15 15 15 15
Výdaje celkem 303 865 290 455 280 455 291 455 291 455
v tom: Běžné výdaje 230 000 267 455 265 000 265 000 265 000
Kapitálové výdaje 73 865 23 000 15 455 26 455 26 455
<br> Rozdíl příjmů a výdajů -4 065 -655 9 345 -1 655 -1 655
<br> Financování 4 065 655 -9 345 1 655 1 655
z toho:
Do příjmů - zapojení vlastních prostředků 4 065 655 -9 345 1 655 1 655
Do výdajů 0 0 0 0 0
zobrazit
Schválený střednědobý výhledu rozpočtu
(v tis.Kč) na roky 2021-2025
<br> 2021 2022 2023 2024 2025
<br> Příjmy
Daňové příjmy 235 000 235 000 235 000 235 000 235 000
Nedaňové příjmy 14 500 14 500 14 500 14 500 14 500
Kapitálové příjmy 300 300 300 300 300
Dotace 50 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Příjmy celkem 299 800 289 800 289 800 289 800 289 800
<br> Výdaje
Ekonomický odbor 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000
Odbor místního hospodářství a odbor strateg.a proj.řízení 90 000 80 000 70 000 80 000 80 000
Odbor tajemníka,Kancelář starosty,JSDH a civilní obrana 110 000 110 000 110 000 110 000 110 000
Odbor školství kultury a sportu 45 000 42 000 42 000 43 000 43 000
Stavební úřad a oddělení územního plánování 1 150 1 120 1 120 1 120 1 120
Odbor dopravy 1 900 1 620 1 620 1 620 1 620
Odbor sociálních věcí 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000
Odbor životního prostředí 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Městská policie 1 800 1 700 1 700 1 700 1 700
Živnostenský úřad 15 15 15 15 15
Výdaje celkem 303 865 290 455 280 455 291 455 291 455
v tom: Běžné výdaje 230 000 267 455 265 000 265 000 265 000
Kapitálové výdaje 73 865 23 000 15 455 26 455 26 455
<br> Rozdíl příjmů a výdajů -4 065 -655 9 345 -1 655 -1 655
<br> Financování 4 065 655 -9 345 1 655 1 655
z toho:
Do příjmů - zapojení vlastních prostředků 4 065 655 -9 345 1 655 1 655
Do výdajů 0 0 0 0 0

Načteno

edesky.cz/d/4610778

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Roudnice Nad Labem      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz