edesky.cz / data z úředních desek přehledně
Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Žďár.
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020
<br> 2018 2019 2020
Skupina - příjmy,výdaje Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost
Přímy a dotace běžné (každoročně se
opakující)
Příjmy daňové 1911700 1600000 1630000
Příjmy nedaňové 389735 150000 155000
Kapitálové příjmy 600 7200 7200
Přijaté transfery 721843 450000 350000
Celkem běžné příjmy a dotace 3023878 2207200 2142200
<br> Výdaje běžné (každoročně se opakující)
v členění dle paragrafů
<br> Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost
<br> 1032 podpora ostatních produkčních činností 50000 75000 70000
2212 silnice 270000 100000 100000
2310 pitná voda 8500 9000 9300
2321 odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 850000 5000000 1000000
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 60000 60000 60000
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 11000 11000 11000
3312 Hudební činnost 40000 40000 40000
3314 činnosti knihovnické 5000 5000 5000
3322 zachování a obnova kulturních památek 850000 20000 20000
3341 rozhlas a televize 540 540 540
3399 zál.kultury,církví a sděl.prostředků 34000 35000 37000
3631 veřejné osvětlení 106000 110000 110000
3635 územní plánování 140000 10000 10000
3639 komunální služby a územní rozvoj 355000 230000 150000
3721 sběr a odvoz nebezpečných odpadů 600 600 600
3722 sběr a odvoz komunálních odpadů 50000 55000 55000
3723 sběr a odvoz ostatních odpadů 60000 70000 70000
3724 využívání a zneškodňování nebezpeč.odpadů 1500 1500 1500
3726 využívání a zneškodňování ostatních odpadů 8000 8000 8000
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 367000 130000 130000
4343 soc.pomoc osobám při živel.pohromě či požáru 500 500 500
4351 Osob.asist <.>,peč.služba a podpora sam.byd.4000 4000 4000
5269 ost.správa v obl.civil.nouz.pl.2000 2000 2000
5274 podpora krizového řízení a nouzového plánování 3000 3000 3000
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020
<br> 5512 požární ochrana - dobr.část 50000 50000 40000
6112 zastupitelstva obcí 252500 280000 270000
6171 činnost místní správy 462431 480000 480000
6310 příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 2000 2000 2000
6320 pojištění funkčně nespecifikované 16774 16774 16774
6402 finanční vypořádání minulých let 11475 5883
CELKEM běžné výdaje 4071820 6814797 2706214
<br> 2016 2017 2018
Saldo příjmů a výdajů -1047942 -4607597 -564014
<br> Splátky úvěrů,půjček (financování) 0 0 0
<br> Čerpání finančních prostředků obce bude z finančních zásob z minulých let a pomocí dotací – výhledový rozpočet je nastíněn v jednotlivých etapách <,>
<br> které budou upřesňovány dle skutečnosti na příslušný rok <.>
<br> Připomínky mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> Vyvěšeno :
Sejmuto :
<br>
List1
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020
<br> 2018 2019 2020
Skupina - příjmy,výdaje Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost
Přímy a dotace běžné (každoročně se
opakující)
Příjmy daňové 1911700 1600000 1630000
Příjmy nedaňové 389735 150000 155000
Kapitálové příjmy 600 7200 7200
Přijaté transfery 721843 450000 350000
Celkem běžné příjmy a dotace 3023878 2207200 2142200
<br> Výdaje běžné (každoročně se opakující)
v členění dle paragrafů
<br> Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost
<br> 1032 podpora ostatních produkčních činností 50000 75000 70000
2212 silnice 270000 100000 100000
2310 pitná voda 8500 9000 9300
2321 odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly 850000 5000000 1000000
2341 Vodní díla v zemědělské krajině 60000 60000 60000
2399 Ostatní záležitosti vodního hospodářství 11000 11000 11000
3312 Hudební činnost 40000 40000 40000
3314 činnosti knihovnické 5000 5000 5000
3322 zachování a obnova kulturních památek 850000 20000 20000
3341 rozhlas a televize 540 540 540
3399 zál.kultury,církví a sděl.prostředků 34000 35000 37000
3631 veřejné osvětlení 106000 110000 110000
3635 územní plánování 140000 10000 10000
3639 komunální služby a územní rozvoj 355000 230000 150000
3721 sběr a odvoz nebezpečných odpadů 600 600 600
3722 sběr a odvoz komunálních odpadů 50000 55000 55000
3723 sběr a odvoz ostatních odpadů 60000 70000 70000
3724 využívání a zneškodňování nebezpeč.odpadů 1500 1500 1500
3726 využívání a zneškodňování ostatních odpadů 8000 8000 8000
3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 367000 130000 130000
4343 soc.pomoc osobám při živel.pohromě či požáru 500 500 500
4351 Osob.asist <.>,peč.služba a podpora sam.byd.4000 4000 4000
5269 ost.správa v obl.civil.nouz.pl.2000 2000 2000
5274 podpora krizového řízení a nouzového plánování 3000 3000 3000
<br>
<br> Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2020
<br> 5512 požární ochrana - dobr.část 50000 50000 40000
6112 zastupitelstva obcí 252500 280000 270000
6171 činnost místní správy 462431 480000 480000
6310 příjmy a výdaje z úvěr.finanč.operací 2000 2000 2000
6320 pojištění funkčně nespecifikované 16774 16774 16774
6402 finanční vypořádání minulých let 11475 5883
CELKEM běžné výdaje 4071820 6814797 2706214
<br> 2016 2017 2018
Saldo příjmů a výdajů -1047942 -4607597 -564014
<br> Splátky úvěrů,půjček (financování) 0 0 0
<br> Čerpání finančních prostředků obce bude z finančních zásob z minulých let a pomocí dotací – výhledový rozpočet je nastíněn v jednotlivých etapách <,>
<br> které budou upřesňovány dle skutečnosti na příslušný rok <.>
<br> Připomínky mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě stanovené zákonem č.128/2000 Sb <.>,o obcích nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce <.>
<br> Vyvěšeno :
Sejmuto :
<br>
List1
Načteno
Meta
Jednání zastupitelstva Územní plánování Rozpočet Jednání zastupitelstva Územní plánování Rozpočet